****年3月至4月中旬,张家界市审计局根据《中华人民共和国审计法》的规定,对张家界市市场监督管理局(以下简称市市场监管局)****年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计,重点审计了市市场监管局机关和市食品药品检验所等*级单位,对有关事项进行了延伸和追溯。
*、基本情况
市财政批复市市场监管局****年收入预算6,***.***元,支出预算6,***.***元。财务决算报表反映,单位****年实际收入5,***.***元,支出5,***.***元,当年收支结余-***.***元。年末资产总额3,***.9*元,负债总额1,***.7*元,净资产总额2,***.***元。其中,批复"*公"经费预算****元,实际支出**.***元,较****年降低了**.7%;会议费支出**.***元,培训费支出8.***元。
*、审计发现的主要问题
*是存在部门预算多编报现象。
*是预算执行率较低,预算执行率连续两年低于**%,涉及金额***.***元。
*是挤占挪用专项资金7.***元,主要是局机关以"小升规"专项资金用于工作经费开支等。
*、审计处理及整改情况
对以上审计发现的问题,张家界市审计局依法出具了审计报告,下达了审计决定,提出了处理意见。张家界市市场监管局已经整改到位。